lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 48.488.803,01
Total liquidado R$ 39.188.051,98
Total pago R$ 32.947.703,21
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 3454 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:49:37
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 29050098 - DATA: 29/05/2026
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
REPASSE FINANCEIRO DE ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE FRANCISCO CLEITON GOMES BARROS, NF Nº 3203.
89,25 0,00 0,00
EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EEF. PE. ABILIO MONTEIRO NETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
108,39 108,39 108,39
EMPENHO: 29050016 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
5.886,40 5.886,40 0,00
EMPENHO: 29050017 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
1.510,00 1.510,00 1.510,00
EMPENHO: 29050018 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28.585,95 28.585,95 28.585,95
EMPENHO: 29050019 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.994,55 1.994,55 0,00
EMPENHO: 29050020 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
32.611,19 32.611,19 32.611,19
EMPENHO: 29050021 - DATA: 29/05/2026
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE.
18.133,49 18.133,49 0,00
EMPENHO: 29050022 - DATA: 29/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO AO MUNICIPIO DE CASCAVEL- SERVIDORA LUANA DOS SANTOS SILVA, COMPETENCIA: MAIO/2026.
3.421,66 3.421,66 0,00
EMPENHO: 29050023 - DATA: 29/05/2026
ROBERTO JOSE DE JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS METALICOS E ESTRUTURAS PARA DORMITORIO TIPO BELICHE, PRODUZIDO EM METALON, PARA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABIL [...]
3.412,00 3.412,00 3.412,00
EMPENHO: 29050025 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
139.413,32 0,00 0,00
EMPENHO: 29050026 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
16.250,89 16.250,89 0,00
EMPENHO: 29050027 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNDEB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
147.649,00 147.649,00 140.955,05
EMPENHO: 29050028 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
2.912,94 0,00 0,00
EMPENHO: 29050029 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
15.925,08 15.925,08 15.925,08
EMPENHO: 29050030 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
8.298,28 8.298,28 0,00
EMPENHO: 29050031 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
9.325,83 9.325,83 9.325,83
EMPENHO: 29050032 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
1.392,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29050033 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
10.479,12 10.479,12 10.479,12
EMPENHO: 29050034 - DATA: 29/05/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO RGPS/INSS, COMPETENCIA: MAIO/2026
1.566,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCO JOSENEY DE SOUSA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), RELATIVA À AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000604-64.2022.5.07.0035, MOVIDA POR FRANCISCO JOSENEY DE SOUSA DA SILVA, ESTANDO COMO RECLAMADOS A [...]
16.524,31 16.524,31 0,00
EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2026
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DO CEI FRANCISCO AMARAL MAIA NA LOCALIDADE DE TABULEIRO DO LUNA, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - 1ª MEDIÇÃO
15.243,11 15.243,11 15.243,11
EMPENHO: 28050004 - DATA: 28/05/2026
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
FUNDEB
SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DO CEI CRISTINA SILVA COSTA - ANEXO ALTO FERRÃO NA LOCALIDADE DE ALTO DO FERRÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - 1ª MEDIÇÃO
34.319,43 34.319,43 34.319,43
EMPENHO: 28050005 - DATA: 28/05/2026
APC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
FUNDEB
SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, REF A 1ª MEDIÇÃO.
94.678,91 94.678,91 94.678,91
EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2026
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SRTA. AURINIMARA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA FAZER A RETIRADA DE MATERIAL PARA O JUNHO AMBIENTAL NO PARQUE ESTADUAL BOTÂNICO, NO DIA 28 DE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2026
J R COELHO TAVARES
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
4.267,37 4.267,37 4.267,37
EMPENHO: 28050006 - DATA: 28/05/2026
FCNN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS ESTILO CALCINHA) PARA A MENOR D.S.F.L., EM ESTRITO CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº [...]
797,81 797,81 797,81
EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2026
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO DE ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE JOÃO PEDRO DA SILVA LIMA, NF Nº 3188.
118,00 2.880,33 2.880,33
EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2026
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ
FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO DE ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE ROBERTO JOSE DE JESUS, NF Nº 3202.
140,00 179,42 179,42
EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2026
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO DE ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS, NF Nº 1109.
588,18 0,00 0,00

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