Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
22,06 |
|
23/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
22,06 |
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22/01/2025 |
22010003
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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EMPENHADO |
1.209,00 |
|
22/01/2025 |
22010002
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA AO SR. RAIMUNDO DE ASSIS BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/01/2025, PARA O ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
22/01/2025 |
22010002
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA AO SR. RAIMUNDO DE ASSIS BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/01/2025, PARA O ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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22/01/2025 |
22010001
ROSIMARY DA SILVA BARBOSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025.02.03.01/SMS. PARA. PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINARIO JANEIRO ROXO - HANSENIASE TEM CURA, O PRECONCEITO TAMBÉM A SER REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
22/01/2025 |
22010001
ROSIMARY DA SILVA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025.02.03.01/SMS. PARA. PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINARIO JANEIRO ROXO - HANSENIASE TEM CURA, O PRECONCEITO TAMBÉM A SER REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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22/01/2025 |
02010127
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE-MAC, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
4.053,00 |
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22/01/2025 |
02010033
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO CIENCIAS E TECNOLOGIA, DESTE M [...]
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LIQUIDADO |
47,63 |
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22/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
47,63 |
|
22/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
47,63 |
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21/01/2025 |
21010002
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025012101 PARA PARTCIPAR DO 1º ENCONTRO INTERATIVO DO CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - VALE DO JAGUARIBE NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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21/01/2025 |
21010002
AURINIMARA DOS SANTOS ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025012101 PARA PARTCIPAR DO 1º ENCONTRO INTERATIVO DO CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - VALE DO JAGUARIBE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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21/01/2025 |
21010001
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025.01.21.001, PARA VIAGEM A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS EM FORTALEZA/CE, NO DIA 22/01/2025.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
21/01/2025 |
21010001
RAIMUNDO DE ASSIS BARROS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 2025.01.21.001, PARA VIAGEM A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS EM FORTALEZA/CE, NO DIA 22/01/2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
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21/01/2025 |
20010001
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA E-CNPJ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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PAGO |
249,90 |
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21/01/2025 |
20010001
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA E-CNPJ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
249,90 |
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20/01/2025 |
20010002
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA AO SR. MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21/01/2025, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
20/01/2025 |
20010002
MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA AO SR. MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21/01/2025, PAR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
20/01/2025 |
20010001
CERTSIGN CERTIFICADORA S.A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA E-CNPJ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
249,90 |
|
20/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
14,84 |
|
20/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
14,84 |
|
20/01/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBICO - PASEP.
|
PAGO |
2.270,51 |
|
20/01/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBICO - PASEP.
|
PAGO |
163,77 |
|
20/01/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
163,77 |
|
20/01/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.270,51 |
|
16/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
29,67 |
|
16/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL
|
02 - SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
29,67 |
|
15/01/2025 |
15010021
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: SPIN DE PLACAS PNN-2974, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.585,60 |
|
15/01/2025 |
15010020
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: AMAROK DE PLACAS OSU-5183, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BA [...]
|
EMPENHADO |
1.616,00 |
|
15/01/2025 |
15010019
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: L200 DE PLACAS POY-7446, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA VIGILANCIA EM ENDEMIAS D [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
15/01/2025 |
15010018
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS SBA-9A45, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA M [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
15/01/2025 |
15010017
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS POZ-5301, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA [...]
|
EMPENHADO |
2.268,27 |
|
15/01/2025 |
15010016
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBA-9A45, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA MARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
2.859,75 |
|
15/01/2025 |
15010015
A L FONTELES SERVIÇOS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS DO VEICULO: KWID DE PLACA SBR 5A71 (PEQUENO PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.048,76 |
|
15/01/2025 |
15010014
A L FONTELES SERVIÇOS
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS DO VEICULOS: KWID DE PLACA RIL 4C74(PEQUENO PORTE) E CITROEN AIRCROSS FELL DE PLACA POF 6366, PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
585,36 |
|
15/01/2025 |
15010013
A L FONTELES SERVIÇOS
|
03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: VW SAVEIRO DE PLACA SAZ 4D97 (PEQUENO PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.585,60 |
|
15/01/2025 |
15010012
A L FONTELES SERVIÇOS
|
03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: TRATOR (GRANDE PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA AGRIC [...]
|
EMPENHADO |
1.502,88 |
|
15/01/2025 |
15010011
A L FONTELES SERVIÇOS
|
03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND (GRANDE PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.585,60 |
|
15/01/2025 |
15010010
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: SPRINTER DE PLACAS PMQ-1224 E AMAROK DE PLACAS OSU-5183, PERTENCENTE A FROTA OFIC [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
15/01/2025 |
15010009
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: SPRINTER DE PLACAS PMQ-1224, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO B [...]
|
EMPENHADO |
4.743,00 |
|
15/01/2025 |
15010008
A L FONTELES SERVIÇOS
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA POP PNR 9982 (GRANDE PORTE), SPRINTER PLACA POP 7B02 (MEDIO POR [...]
|
EMPENHADO |
3.238,50 |
|
15/01/2025 |
15010007
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: AMAROK DE PLACAS OSU-5183, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BAS [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
15/01/2025 |
15010006
A L FONTELES SERVIÇOS
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: DOBLO (PEQUENO PORTE) PLACA PNS 4A03, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
292,68 |
|
15/01/2025 |
15010005
A L FONTELES SERVIÇOS
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: DOBLO (PEQUENO PORTE) PLACA PNS 4A03, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
5.195,07 |
|
15/01/2025 |
15010004
A L FONTELES SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: L200 DE PLACAS POY-7446, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA VIGILANCIA EM ENDEMIAS D [...]
|
EMPENHADO |
8.649,00 |
|
15/01/2025 |
15010003
A L FONTELES SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA NQQ 2739 (GRANDE PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.008,00 |
|
15/01/2025 |
15010002
A L FONTELES SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO: RENAULT CLIO DE PLACA HYN 5532 (PEQUENO PORTE), PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
2.853,63 |
|
15/01/2025 |
15010001
A L FONTELES SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS: RENAULT CLIO DE PLACA HYN 5532 (PEQUENO PORTE), CAÇAMBA DE PLACA PMZ 1863 (GRAND [...]
|
EMPENHADO |
947,68 |
|
15/01/2025 |
02010158
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
891,22 |
|
15/01/2025 |
02010157
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ( MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB) DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
4.865,52 |
|
15/01/2025 |
02010156
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ( MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE- FUNDEB) DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
659,78 |
|
15/01/2025 |
02010155
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ( MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
409,31 |
|
15/01/2025 |
02010154
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, IND, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
13.065,37 |
|
15/01/2025 |
02010153
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
2.286,68 |
|
15/01/2025 |
02010152
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
838,64 |
|
15/01/2025 |
02010151
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
15/01/2025 |
02010150
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE) DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
15/01/2025 |
02010149
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
LIQUIDADO |
620,62 |
|
15/01/2025 |
02010148
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
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LIQUIDADO |
565,84 |
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